質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量體系審核檢查標(biāo)準(zhǔn)
ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核?
會議目的:
1.宣布審核組成員
2.申明審核目的、范圍、依據(jù)
3.簡要介紹審核的方法及時(shí)間安排
4.確認(rèn)審核計(jì)劃會議主要內(nèi)容:
1.與會者簽到
2.介紹審核組成員
3.宣布審核目的、范圍、依據(jù)
4.宣布確認(rèn)審核計(jì)劃
5.確定聯(lián)絡(luò)陪同人員
6.強(qiáng)調(diào)審核的公證性、客觀性
7.澄清疑問會議注意事項(xiàng):
1.會議時(shí)間不要超過30分鐘
2.強(qiáng)調(diào)守時(shí),講究效率、務(wù)實(shí)和開誠布公。
內(nèi)審首次會議的主要內(nèi)容 :1)交代本次審核的目的2)交代審核小組的組成(組長與組員,強(qiáng)調(diào)某部門的審核員不審核本部門的工作)3)交代審核的抽樣方法4)交代不符合項(xiàng)的判別原則,以及那些需要書面整改(不符合項(xiàng)-書面,觀察項(xiàng)--不需要)5)交代本次審核的部門與范圍,以及審核的實(shí)施計(jì)劃(即,時(shí)間安排表).到此,會議結(jié)束.要求各部門按照時(shí)間安排表接受審核.現(xiàn)在,可以各自開展正常工作.
iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表?
IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么?(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))
1.誰是過程的所有者?職責(zé)是否被理解和執(zhí)行?是否有能力執(zhí)行?合同管理相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)IATF16949條款過程類型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過程的所有者是業(yè)務(wù)部,員工的職責(zé)能被理解,并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)?是否了解過程步驟?如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過程?同其他過程產(chǎn)生連接和接口是否被理解?員工通過會議,iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過程(COP1)過程評價(jià)合格合格3過程的資源是否充足,是否能有效支持?
7.1過程的資源是充足的,能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求?是否貫徹“以顧客中心”的原則?是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求?包括:顧客規(guī)定的要求,預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求,與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求,公司的附加要求(如果5有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單/EMAIL/傳真),收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求,公司的附加要求。)是否對顧客iso三體系認(rèn)證的各項(xiàng)要求(包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容,)進(jìn)行評6審?7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)?當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時(shí),是否予以修改并確保相關(guān)人員知道?(查銷售8合同評審表,訂單更改通知書)是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)
ISO9001不合格報(bào)告、審核計(jì)劃、審核活動(dòng)安排、檢查登記表、內(nèi)部審核報(bào)告怎么樣填寫?
這些問題在工作中是基本功,建議你參加管理培訓(xùn)公司的ISO9001培訓(xùn)。
內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃的主要內(nèi)容是什么?
你好,這是內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃:供參考 審核依據(jù) ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)及xxxxxxx有限公司的質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證、相關(guān)法律法規(guī)、合同 審核范圍 xxxxxxx有限公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門。 審核人員 審核員:楊老師; 內(nèi)審員:楊生(審核組長);戴生;葉生;袁生 審核日期 2006-11-22(周三) 審核時(shí)間 09:30-10:00 首次會議(與公司各位主管見面,并通報(bào)本次審核的時(shí)間安排等) 10:00-11:00 總經(jīng)理/管理者代表
4.1/
4.2/
4.
2.1/
4.
2.2/
5.1-
5.6/
6.1//
8.1/
8.
2.2/
8.
2.3/
8.4/
8.5(審核老師:葉生) 10:00-11:
編制審核計(jì)劃,包括審核目的,審核依據(jù),審核時(shí)間,審核頻次和審核方式,審核分工。
4.1 審核計(jì)劃a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》,審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時(shí)間和審核的頻次;b) 在質(zhì)量管理體系建立之初,應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常后,內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為一年,每年至少一次組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核;c) 如遇下列情況,可適時(shí)組織內(nèi)部審核:發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重申訴;組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動(dòng)時(shí);iso三體系認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí);d) 審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;e) 審核計(jì)劃在執(zhí)行中,若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時(shí),可適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2審核準(zhǔn)備a) 內(nèi)審員:具有高中或中專以上的學(xué)歷,具有一定的組織管理和溝通能力,接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并取得培訓(xùn)合格證書;b) 根據(jù)審核工作要求,管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長。審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)審核的具體組織工作,有權(quán)對審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定;c) 由審核組長組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員,并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止?,作好?zhǔn)備;由審核組長編制《審核實(shí)施計(jì)劃》,由管理者代表審批。審核計(jì)劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。d) 由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫,并經(jīng)小組討論,審核組長批準(zhǔn)。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括:審核的項(xiàng)目、檢查方法、檢查記錄等。.3 審核實(shí)施a) 在審核開始前,由審核組長主持召開首次會議,向受審部門介紹審核的目的和做法,會議應(yīng)做好記錄,與會人員都要簽名。參加首次會議的人員:審核組全體成員、總經(jīng)理(必要時(shí))、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員;b) 首次會議后,按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核,現(xiàn)場審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。審核員通過交談,查閱iso三體系認(rèn)證,檢查現(xiàn)場,收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并詳細(xì)記錄檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、受審對象(人員、設(shè)備、過程)實(shí)施情況等;c) 審核員在審核中,必須依據(jù)事實(shí)確定客觀證據(jù),有爭議時(shí),可重新研究確認(rèn);d) 審核組應(yīng)對不合格情況進(jìn)行匯總分析,并將結(jié)論性意見與受審部門負(fù)責(zé)人溝通和確認(rèn)后,編寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報(bào)告事實(shí)描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期、管理者代表審批、驗(yàn)證記錄等;e) 審核結(jié)束,由審核組長主持召開末次會議,管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會議。由審核組長報(bào)告審核結(jié)果。
4.4 審核報(bào)告a) 由審核組長或其認(rèn)證的審核員編寫審核報(bào)告,管理者代表確認(rèn)后簽字,報(bào)送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門;b) 審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門的主要參與者(姓名、職務(wù))、首次會議記錄、末次會議記錄、不合格項(xiàng)、審核綜述及審核結(jié)論、對糾正措施完成的期限要求、審核報(bào)告分發(fā)范圍、審核組長簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施責(zé)任部門在收到不合格報(bào)告以后兩周之內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施糾正措施;管理者代表對糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證糾正措施完成日期及實(shí)施情況。
4.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的全部記錄由審核組長移交管理者代表,并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存,并在管理評審時(shí)提交總經(jīng)理,作為管理評審輸入的內(nèi)容。
如何依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn),審核“內(nèi)部審核”過程?
根據(jù)你單位質(zhì)量手冊職責(zé)分配表來完成內(nèi)部審核,就是那些部門iso認(rèn)證做那些質(zhì)量工作,在結(jié)合內(nèi)部審核條款的內(nèi)容完善,比如質(zhì)量目標(biāo)完成情況等等。
上一篇 :安順環(huán)境體系14001認(rèn)證費(fèi)用,安順環(huán)境體系認(rèn)證費(fèi)用是多少