質(zhì)量管理體系運行結(jié)論,質(zhì)量體系運行討論
質(zhì)量管理體系運行?
堅持按質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證執(zhí)行
質(zhì)量體系審核結(jié)論如何?
質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告3月22~24日,XX公司進(jìn)行了2011年第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務(wù):審核公司部分部門的質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進(jìn)體系運行的有效性。????審核具體情況總結(jié)如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標(biāo)準(zhǔn)條款的分布:? 不符合項分布表序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計1 6。??2。2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 22 7。2。2與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求的評審 1 1 23 8。??5。2糾正措施 1 1 2部門不符合項 合計 3 2 1 6(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)? 觀察項分布表序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計1 6。??2。2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 22 6。3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 1 23 7。??5。5 iso三體系認(rèn)證防護(hù) 1 1 24 8。5。2糾正措施 1 1 2部門觀察項 合計 1 2 3 2 8(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征:從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是6。??2。2和8。5。??2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉(zhuǎn)崗人員監(jiān)管力度不強(qiáng),儲備人員培訓(xùn)信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進(jìn)含金量驗證:本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進(jìn)行評審)重復(fù)發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進(jìn)。????
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的規(guī)定和部分質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證未明確要求的內(nèi)容進(jìn)行了檢查, 對可以改進(jìn)的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質(zhì)管處和質(zhì)檢處各1項)。??具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。??
三、審核結(jié)論:從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴(yán)重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,體系基本有效,受審核部門應(yīng)重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復(fù)發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預(yù)防措施,舉一反三,持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。????。
從產(chǎn)品質(zhì)量形成過程論述應(yīng)如何進(jìn)行航空維修質(zhì)量管理 從質(zhì)量體系運行過程論述應(yīng)如何進(jìn)行航空維修質(zhì)量管理?
航空維修服務(wù)有特別的國際標(biāo)準(zhǔn)要求,這范圍并不適用一般的質(zhì)量管理要求;從航空維修質(zhì)量體系運行過程來看務(wù)必提高標(biāo)準(zhǔn);
質(zhì)量體系審核結(jié)論如何寫?
通過本次內(nèi)部體系審核,發(fā)現(xiàn)部分過程存有不符合項,但未發(fā)現(xiàn)有體系上的嚴(yán)重不符合。根據(jù)審核小組匯總的審核意見,本次審核的所有過程實施是有效的,并符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系和組織規(guī)定要求。本次審核共發(fā)現(xiàn)有**項一般不符合項,*項建議改進(jìn)項。本次內(nèi)部體系審核達(dá)到了預(yù)期目的,通過檢查和評價,可以確定組織所建立的審核范圍的過程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)和組織所規(guī)定的相關(guān)iso三體系認(rèn)證,并得到了有效的實施和保持。
質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告3月22~24日,XX公司進(jìn)行了2011年第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務(wù):審核公司部分部門的質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進(jìn)體系運行的有效性。審核具體情況總結(jié)如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標(biāo)準(zhǔn)條款的分布:? 不符合項分布表序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 22
7.
2.2與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求的評審 1 1 23
8.
5.2糾正措施 1 1 2部門不符合項 合計 3 2 1 6(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)? 觀察項分布表序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 22
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 1 23
7.
5.5 iso三體系認(rèn)證防護(hù) 1 1 24
8.
5.2糾正措施 1 1 2部門觀察項 合計 1 2 3 2 8(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征:從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉(zhuǎn)崗人員監(jiān)管力度不強(qiáng),儲備人員培訓(xùn)信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進(jìn)含金量驗證:本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進(jìn)行評審)重復(fù)發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進(jìn)。
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的規(guī)定和部分質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證未明確要求的內(nèi)容進(jìn)行了檢查, 對可以改進(jìn)的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質(zhì)管處和質(zhì)檢處各1項)。具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。
三、審核結(jié)論:從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴(yán)重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,體系基本有效,受審核部門應(yīng)重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復(fù)發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預(yù)防措施,舉一反三,持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。
質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告
3月22~24日,XX公司進(jìn)行了2011年第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務(wù):審核公司部分部門的質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進(jìn)體系運行的有效性。審核具體情況總結(jié)如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標(biāo)準(zhǔn)條款的分布:
? 不符合項分布表
序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計
1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 2
2
7.
2.2與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求的評審 1 1 2
3
8.
5.2糾正措施 1 1 2
部門不符合項 合計 3 2 1 6
(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
? 觀察項分布表
序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計
1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 2
2
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 1 2
3
7.
5.5 iso三體系認(rèn)證防護(hù) 1 1 2
4
8.
5.2糾正措施 1 1 2
部門觀察項 合計 1 2 3 2 8
(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征:
從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉(zhuǎn)崗人員監(jiān)管力度不強(qiáng),儲備人員培訓(xùn)信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進(jìn)含金量驗證:
本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進(jìn)行評審)重復(fù)發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進(jìn)。
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的規(guī)定和部分質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證未明確要求的內(nèi)容進(jìn)行了檢查, 對可以改進(jìn)的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質(zhì)管處和質(zhì)檢處各1項)。
具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。
三、審核結(jié)論:
從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴(yán)重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,體系基本有效,受審核部門應(yīng)重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復(fù)發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預(yù)防措施,舉一反三,持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。
質(zhì)量管理體系運行報告?
1、管理提供運行報告:是由各個部門把上一個周期的體系運行情況進(jìn)行綜合匯報,特別明確本部門涉及的過程、目標(biāo)指標(biāo)及達(dá)標(biāo)情況等,處于迎審的需要,揀好的說吧
2、管理評審報告:是就組織一年的體系運行情況、內(nèi)審及整改情況、年度目標(biāo)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況、上周期管理評審的整改情況等進(jìn)行綜述,并為組織下一步運作提供思路,此報告由管理者代表撰寫,總經(jīng)理批準(zhǔn)。