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質量管理體系內審計劃
- 中文名
- 質量管理體系內審計劃
- 服務類別
- ISO體系認證
- 服務宗旨
- 中服iso認證,專業(yè)值得信賴!
- 服務介紹
- 質量管理體系內審計劃是每個企業(yè)所必備的體系認證基礎,為了企業(yè)的更好發(fā)展,基本每個企業(yè)都會做iso質量體系認證,有客戶要求,有企業(yè)自己要求去做。
ISO體系認證簡介
ISO體系認證 ISO認證

ISO37001反賄賂管理體系認證

iso18001職業(yè)健康安全管理體系認證

GB/T29490知識產權管理體系認證

CMMI能力成熟度模型集成認證

haccp危害分析及關鍵控制點體系認證

ISO56002創(chuàng)新管理體系認證

ISO29001石油和天然氣認證

ISO41001設施管理體系認證
ISO體系認證 計劃
ISO體系認證概述
希望能擁有一張ISO9000質量管理體系認證咨詢證書,就需要內審人員的加盟。
9、...質量記錄表式、內審檢查表、內審計劃、內審報告、管理評審計劃、管理評審報告...
三谷 發(fā)表于 2021-11-12 16:07:27
室內設計師宋宋 發(fā)表于 2021-11-12 20:38:58
為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認證、過程和質量管理體系運行中存在的問題和不合格,實施有效的措施加以解決和消除,以提供質量合格的iso三體系認證滿足顧客的需求,提高過程和活動的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。
本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施,以確保:
a)技術部負責iso三體系認證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量,證實iso三體系認證的符合性;
b)技術部通過對質量管理體系的內部審核,確保質量管理體系符合要求;
c)采取糾正和預防措施,保證改進質量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中,要確定實施監(jiān)視和測量活動的內容,適用的管理方法和技術方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計技術。
1 目的
按策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行內部審核,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。
2 適用范圍
適用于本公司內部審核的管理。
3 職責
3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內審員,全面負責內部質量管理體系審核工作。
3.3行政部負責內部審核的組織和管理,編寫年度內部審核計劃;
3.4內審組長負責編制具體審核計劃,組織內審員實施現(xiàn)場審核,編寫審核報告。
4 工作程序
4.1年度內審計劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結果策劃內審方案,編制《年度內審計劃》,總經(jīng)理批準后,印發(fā)有關領導和部門執(zhí)行。
4.
1.2內審計劃內容:
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)審核組長和內審員;
c)內審日期和地點;
d)受審核部門;
4.2內審頻次、范圍、方式
a)頻次:每年內審一次,時間間隔不超過12個月,特殊情況(如發(fā)生重大質量事故,顧客投訴,組織申報)下或當出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時增加內部審核頻次;
b)范圍:覆蓋質量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認證;
c)方式:采用集中審核方式。
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BlooBLUEEE 發(fā)表于 2021-11-13 18:22:57
為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認證、過程和質量管理體系運行中存在的問題和不合格,實施有效的措施加以解決和消除,以提供質量合格的iso三體系認證滿足顧客的需求,提高過程和活動的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。
本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施,以確保:
a)技術部負責iso三體系認證實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量,證實iso三體系認證的符合性;
b)技術部通過對質量管理體系的內部審核,確保質量管理體系符合要求;
c)采取糾正和預防措施,保證改進質量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中,要確定實施監(jiān)視和測量活動的內容,適用的管理方法和技術方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計技術。
1 目的
按策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行內部審核,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。
2 適用范圍
適用于本公司內部審核的管理。
3 職責
3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內審員,全面負責內部質量管理體系審核工作。
3.3行政部負責內部審核的組織和管理,編寫年度內部審核計劃;
3.4內審組長負責編制具體審核計劃,組織內審員實施現(xiàn)場審核,編寫審核報告。
4 工作程序
4.1年度內審計劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結果策劃內審方案,編制《年度內審計劃》,總經(jīng)理批準后,印發(fā)有關領導和部門執(zhí)行。
4.
1.2內審計劃內容:
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)審核組長和內審員;
c)內審日期和地點;
d)受審核部門;
4.2內審頻次、范圍、方式
a)頻次:每年內審一次,時間間隔不超過12個月,特殊情況(如發(fā)生重大質量事故,顧客投訴,組織申報)下或當出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時增加內部審核頻次;
b)范圍:覆蓋質量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和iso三體系認證;
c)方式:采用集中審核方式。
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75349yue 發(fā)表于 2021-11-15 03:47:28
質量管理體系年審需要的資料包括:內審資料(包括內審計劃、內審報告、糾正預防措施處理單、內審員證書等)、管理評審資料、各部門的質量管理體系有效運行的資料,如質量手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)指導書、記錄。各部門的資料要求不同的,比如人事行政部門的資料有,iso三體系認證收發(fā)記錄,發(fā)放清單、年度培訓計劃、培訓記錄、程序iso三體系認證目錄、作業(yè)指導書目錄、記錄目錄、會議記錄等等。希望可以幫到你。
末了.づ 發(fā)表于 2021-11-18 03:04:09
會飛的小金魚233 發(fā)表于 2021-12-05 15:24:04
4.htm
幸運的石頭 發(fā)表于 2021-12-05 17:58:36
1.目的
通過對質量、環(huán)境、食品安全管理體系按計劃進行內部審核的控制,確保質量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運行實施,滿足質量、環(huán)境、食品安全方針和質量、環(huán)境、食品安全目標的需要。
2.適用范圍
適用于本公司進行的內部質量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。
3.職責
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內部審核計劃,指定內審組長,批準“審核計劃”;
3.2管理者代表對內審組工作進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調、指導;
3.3內審組具體負責內審工作的開展;
3.5內審組長負責內審不合格項糾正措施的含金量驗證;
3.6人事行政部負責與內部審核相關記錄的收集。
4.工作程序
4.1審核計劃:
4.
1.1內部質量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進行1次,審核的時間和方式在年度審核計劃中作出具體安排。
4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計劃,“年度審核計劃”經(jīng)管理者代表審批。
4.
1.3人事行政部依據(jù)內審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍,并將“年度審核計劃”下發(fā)至各部門、人員。
4.2內容的準備
4.
2.1根據(jù)年度內部質量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計劃的安排,在進行審核前15周,開始籌建審核組,審核組應由具有資格的人員組成,審核組長應具有下列條件:
4.
2.4
4.5樂百氏(廣東)飲用水有限公司北京分公司
天大地大 發(fā)表于 2021-12-08 19:22:39
叫什么名字不重要,
年檢報告可能是每年質量管理體系外審的審核報告。也可能是年度內審報告。
年檢計劃,年度內審計劃,或審核方案。
曹阿莾。 發(fā)表于 2022-01-19 02:22:47
為確保本公司能及時識別、發(fā)現(xiàn)產品、過程和質量管理體系運行中存在的問題和不合格,實施有效的措施加以解決和消除,以提供質量合格的產品滿足顧客的需求,提高過程和活動的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。
本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施,以確保:
a)技術部負責產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量,證實產品的符合性;
b)技術部通過對質量管理體系的內部審核,確保質量管理體系符合要求;
c)采取糾正和預防措施,保證改進質量管理體系的有效性。
8.
1.2在策劃過程中,要確定實施監(jiān)視和測量活動的內容,適用的管理方法和技術方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計技術。
1 目的
按策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行內部審核,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運行。
2 適用范圍
適用于本公司內部審核的管理。
3 職責
3.1總經(jīng)理批準審核計劃及審核報告。
3.2 管理者代表選頂審核組織和內審員,全面負責內部質量管理體系審核工作。
3.3行政部負責內部審核的組織和管理,編寫年度內部審核計劃;
3.4內審組長負責編制具體審核計劃,組織內審員實施現(xiàn)場審核,編寫審核報告。
4 工作程序
4.1年度內審計劃
4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結果策劃內審方案,編制《年度內審計劃》,總經(jīng)理批準后,印發(fā)有關領導和部門執(zhí)行。
4.
1.2內審計劃內容:
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)審核組長和內審員;
c)內審日期和地點;
d)受審核部門;
4.2內審頻次、范圍、方式
a)頻次:每年內審一次,時間間隔不超過12個月,特殊情況(如發(fā)生重大質量事故,顧客投訴,組織變更)下或當出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時增加內部審核頻次;
b)范圍:覆蓋質量管理體系要求覆蓋的部門\場所\過程和產品;
c)方式:采用集中審核方式。
想知道更多就去企業(yè)咨詢認證網(wǎng)的論壇逛逛,肯定會有收獲。
夕逝. 發(fā)表于 2022-03-22 21:20:47